Hej,
Jag dirver enskild firma och skall bokföra preliminärskatten för december månad som betalades in i januari i år. Under förra året använde jag mig av konto 1630 vid skattebetalningarna och bokförde över till 2012 vid slutet av året. Jag ser tre alternativ för att få den januaribetalada decemberskatten rätt bokförd - är något av dessa rätt tänkt?:
Alt 1.
DEC deb 2012 /kred skatteskuldskontot 2510
JAN deb 1630 / kred 1930 (betalningen)
JAN deb 2510 / kred 1630 (avstämningen)
Alt 2.
DEC deb 1630 / kred skatteskuldskontot 2510
JAN deb 2510 / kred 1930 (betalningen)
JAN deb 2012 / kred 1630 (avstämningen)
Alt 3.
DEC deb 2012 / kred skatteskuldskontot 2510
JAN deb 2510 / kred 1930
Hade varit ytterst tacksam för svar!
Mvh
/ Henrik
Hej!
Denna preliminärskatt skall du inte bokföra i december, utan i januari när du betalar den.
1930 Kredit
2012 Debet