Ett forum om bokföring

Bokföring & redovisning => Skatt och deklaration => Ämnet startat av: Kiki skrivet juli 17, 2008, 09:01:20 AM

Titel: omvänd skatteskyldighet
Skrivet av: Kiki skrivet juli 17, 2008, 09:01:20 AM
Hej,

hur fakturerar vi som Handelsbolag (som säljer byggtjänster) efter utfört byggtjänster för ett byggföretag i Danmark?

Jag misstänker att vi inte debiterar moms utan hänvisar till att omvänd skatteskyldighet gäller och det danska byggföretag behöver registrera sig som skatteskyldig i Sverige?
Eller betalas momsen i Danmark av den danska byggföretagen?

Kanske ni vet hur man gör?

Tack,
Kiki
Titel: SV: omvänd skatteskyldighet
Skrivet av: Kiki skrivet juli 20, 2008, 08:22:27 AM
Okey....jag vet nu att det är fullt de danska reglarna som gäller.

Kiki
Titel: SV: omvänd skatteskyldighet
Skrivet av: Fredrik Stigsson skrivet juli 23, 2008, 09:19:11 AM
Hej!
När man säljer tjänster till ett företag i utlandet så är det omvänd skattskyldighet med avseende på moms. Det är alltså den danska köparen som skall redovisa momsen på inköpet av byggtjänster från er. Ni skall därmed fakturera utan att lägga på moms på fakturan. Ni måste ha det danska företagets VAT-nummer för att kunna bevisa att det danska företaget är momsregistrerat, är inte det danska företaget momsregistrerat så skall svensk moms tas ut.

Här kan ni läsa mer om försäljning till annat EU-land (http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/tjansteforsaljning-eu.aspx)