AB1 (RÅ 31/8) ska i sin helhet fusioneras in i ett nystartat AB2 (RÅ 31/12). AB2 registreras i april månad då även fusionen äger rum. Hur bokför jag detta? Ska det göras någon form av bokslut för AB1 i augusti även om det då ingår i AB2?
Tacksam för svar! :)
Det är nog en för stor fråga för att kunna besvara i denna typ av forum. Du lär behöva support av någon med tillräcklig kompetens som har tillgång till dokumentation och räkenskaper.
Hej!
Jag tolkar det som att AB1 och AB2 existerade år1.
År2 fusionerades AB1 in i AB2 i april detta år?
Du skall då inte göra något bokslut för AB1 eftersom bolaget
upphörde i april månad och allt har övertagits av AB2.
Alla konton i AB1 är nollställda efter fusionen så det finns helt enkelt inget att bokföra.
I övrigt är det som TimFaste säger, det behövs betydligt mer information
och någon med goda kunskaper i ämnet.
Har du tillgång till en bra och hjälpsam revisor i bolaget så fråga honom.
janlevi
Tusen tack!