Hej, i dagsläget säljer vi med förenklad VMB för det mesta.
för enkelhetens skull har jag tagit en klumpsumma i exemplet de är självklart inte så vi gör, utan vi gör alla försäljningar för sig.
exempel
1930 K bank 10000kr
4021 D inköp VMB förenklad 10000kr
1930 D bank 30000kr
3021 K försäljning VMB förenklad 30000kr
Sen i slutet på momsperioden tar vi skillnaden på 4021 och 3021
= vinstmarginal 20000kr
3028 positiv VMB omföringskonto D 20000kr
3030 positiv VMB 25 % K16000kr (20000kr-20%) Momskod (07)
2616 utgående moms VMB 25 % K 4000kr (20000kr x 0.2) Momskod (10)
-----
Nu har vi tagit in och ska sälja på kommission med förenklad VMB.
exempel vi säljer för 10000kr på kommission och vi tar 40%.
1930 D bank 10000kr
3021 K försäljning VMB förenklad 10000kr
2440 K leverantörsskuld 6000kr
4021 D inköp VMB förenklad 6000kr
NU TILL FRÅGAN
kan jag sluta där eller måste jag bokföra momsen för detta direkt när vi säljer på kommission. eller kan jag göra den som vanligt eftersom att dessa siffror också kommer att läggas på 4021 och 3021 där jag senare kommer att göra som exemplet ovan inför momsperioden.
hoppas någon förstår vad jag menar. det blir lite luddigt när jag ska förklara.
för enkelhetens skull har jag tagit en klumpsumma i exemplet de är självklart inte så vi gör, utan vi gör alla försäljningar för sig.
exempel
1930 K bank 10000kr
4021 D inköp VMB förenklad 10000kr
1930 D bank 30000kr
3021 K försäljning VMB förenklad 30000kr
Sen i slutet på momsperioden tar vi skillnaden på 4021 och 3021
= vinstmarginal 20000kr
3028 positiv VMB omföringskonto D 20000kr
3030 positiv VMB 25 % K16000kr (20000kr-20%) Momskod (07)
2616 utgående moms VMB 25 % K 4000kr (20000kr x 0.2) Momskod (10)
-----
Nu har vi tagit in och ska sälja på kommission med förenklad VMB.
exempel vi säljer för 10000kr på kommission och vi tar 40%.
1930 D bank 10000kr
3021 K försäljning VMB förenklad 10000kr
2440 K leverantörsskuld 6000kr
4021 D inköp VMB förenklad 6000kr
NU TILL FRÅGAN
kan jag sluta där eller måste jag bokföra momsen för detta direkt när vi säljer på kommission. eller kan jag göra den som vanligt eftersom att dessa siffror också kommer att läggas på 4021 och 3021 där jag senare kommer att göra som exemplet ovan inför momsperioden.
hoppas någon förstår vad jag menar. det blir lite luddigt när jag ska förklara.