Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - NotYourStar

#1
Bokslut och årsredovisning / SV: Lagerjusteringar
april 08, 2010, 02:55:16 PM
En liten följd fråga bara... hur fungerar detta i artikel registret. För om vi går på den aktuella kursen kommer ju samma artikelnummer att få flera olika värden då kursen ändras hela tiden?
#2
Bokslut och årsredovisning / SV: Lagerjusteringar
april 08, 2010, 11:12:18 AM
Tack så hemskt mycket för din hjälp!
#3
Bokslut och årsredovisning / SV: Lagerjusteringar
april 08, 2010, 09:24:33 AM
Ja lagret finns registrerat i Visma compact som vi använder. lagerför ju allt så blir ju ingen varukostnad förrän innan vi säljer iväg grejer. hemtagningskostanden bokförs dock direkt.

Vi bokar in lagervärdet så här:
låt säga att vi köper en dator för 1000 euro. Vi har valt att använda en fast växelkurs på 10 kr, så då bokför vi värdet av datorn till 10 000 i lagret. när vi betalar fakturan så bokar vi där en kursvinst/förlust.
Sen vid bokslut, låt säga att euron ligger i 11 då. Då gör vi en justering att datorn är värd 11 000. och får därmen 1000 kr i vinst?
Ska man göra såhär?
#4
Bokslut och årsredovisning / Lagerjusteringar
april 07, 2010, 08:38:27 AM
Då vi gör kvartalsbokslut har jag då denna fråga angående hur man justerar lagret samt lägsta värdesprincipen.

Vi köprer löpande in varor från utlandet som vi lager för och bokar då inköpspriset till en fast kurs i euro.

Vid bokslut justerar vi då eurokursen till den verkliga kursen och bokar en lagerminskning/ökning.

Detta känns lite fel eftersom pengatransaktionen är ju redan gjort när vi betalat till en trejdekurs och vi har ju redan där bokat valutaförlust/vinst.

I vilken kurs ska vi ta upp lagret vid bokslut utan att bryta mot lägsta värdet principen eller någon anna viktig regel?

tack för svar!
#5
Ja det rör sig om 75 kr i moms... Man kan ta med det i nästa utan att det blir en massa problem?
#6
har varit lite dum och råkat boka in en avbokning på en tågbiljett lite sent gällande februari, denna verifikation innehåller utgåendemoms i debet sidan då det är ett återköp.

Problemet är att jag bokat detta efter jag gjort momsrapport för februari och skattedeklarationen är redan inskickad.

Hur löser jag detta bäst?
#7
Har fått in pengar från inkassobolaget från en kund insatt på banken. I den summan har inkassobolaget dragit sina kostnader.

Har nu bokat in summan vi fått in bara in i reskontran, men jag måste ju få in inkassokostanderna och samtidigt få banken att stämma..

Om jag bokar in summan som vi egentligen skulle ha fått och sen bokar av inkassokostanderna blir d ju lite virrigt när man ska stämma av banken sedan.

Hur gör jag på bästa sätt?