Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Ämnen - Nubbe

#1
Löpande bokföring / Aktieutdelning
januari 09, 2012, 09:58:06 PM
Hej

Hur och när kan man göra aktieutdelning i ett fåmansföretag  ???
#2
Löpande bokföring / Inköp av bil
juli 27, 2011, 09:55:37 AM
Hej

Vi har ett AB som är momsbefriad och har nyligen gjort ett inköp av en ny bil som uteslutande ska användas i företaget. Alltså ej privat. Bilen köptes för 125000 kr inkl.moms. Vi har erlagt 23000 kr i kontant och eftersom vi inte kan utnyttja momsavdraget så ska vi istället betala av bilen med 1500 kr i månaden. Avbetalningsplanen är på 72 månader.

Nu hoppas jag på att ni kan hjälpa mig i ett konkret exempel på hur jag ska bokföra detta. Avskrivningar, löpande bokföringen m.m

Tacksam för alla svar
#3
Löpande bokföring / Moms-blandad verksamhet-kontering
november 24, 2010, 11:02:36 PM
Hej

Vi har ett bolag som hjälper ensamkommande flyktingbarn att integrera sig i in samhället och då är den största delen av vår omsättning momsbefriad. Samtidigt så föreläser vi kring detta ämne och för detta tar vi betalt och denna del är momspliktig försäljning. Vi gör månadsvisa avstämningar och nu undrar jag hur ni skulle kontera följande exempel. Jag har förstått att momsen endast rör de delar i vårt företag som har gemensamma kostnader och som inte är direkt kan hänföras till den momsfria omsättningen. Så om vi tar hyran för lokalen som ett exempel och elkostnaderna hur skulle man då fördela detta och kontera varje månad. Som fördelningen har vi tänkt använda omsättning men vi undrar vilka kontonummer och hur vi ska kontera nedanstående exempel

Hyra 16000 exkl. moms
Moms på hyra 4000 kr

Elkostnader 2400 kr exkl.moms
Moms på hyra 600 kr

Momsbefriad försäljning 90000kr
Momspliktig försäljning 10000kr
Total försäljning 100000 kr

Tacksam för allhjälp och helst så konkret som möjligt
Nubbe

#4
Hej

Jag undrar vilka konton och hur jag ska bokföra den debiterade preliminärskatten som jag får från skatteverket. Förra året när vi startade bolaget så gjorde jag följande efter besked om preliminärskatten:

Debet konto 2519  10512kr
Kredit konto 1630  10512kr

sedan dess månadsvis

Debet konto 1630  876kr
Kredit konto 1930  876kr

När jag 2010 överförde balanserna till det nya året så upptäckte jag att den ingående balansen på konto 2519 blev givetvis 10512kr. Så nu undrar jag, borde inte detta konto ha saldo 0kr och iså fall hur ska jag korrigera detta?

Nu har jag dessutom fått besked om preliminärskatten för 2010 som jag tänkte bokföra men är nu osäker hur jag ska göra. Kan någon hjälpa mig med detta.


Nubbe ???
#5
Allmänt / Kalenderår, Bokföringsår ??
januari 11, 2010, 04:05:01 PM
Hej

Vi startade vårt företag i april -09 och har till bolagsverket angett att vi har kalenderår och i bokföringsprogrammet valt bokföringsår 090101 - 091231. Nu undrar jag om vi har gjort rätt i bokföringsprogrammet? vi kanske skulle angett datumet för när vi startade bolaget dvs i april -09 till april -10.

Jag har förstått att vi ska lämna in årsredovisningen sommaren -10 men revisorn säger att jag ska göra bokslut nu per den 31/12 -09. Nu undrar jag vad är egentligen skillnaden mellan dessa två och vem ska ha bokslutet?

tacksam för alla svar
#6
Hej
Jag har fått in en insättning på 5500 kr på bankkontot som jag inte har fakturerat. Jag har kollat upp det och det har visats sig att det är ett annat bolag som skulle ha dessa pengarna. Jag ämnar att betala tillbaks dessa trots att ingen har hört sig av men nu undrar jag hur jag ska kontera detta eftersom ingen faktura finns och vilken text man ska använda som förklaring på verifikationen. Förklara gärna även konteringen vid återbetalning av dessa pengar. Tacksam för alla svar

#7
Hej kan någon vänlig själ hjälpa mig med hur jag ska kontera den preliminära skatten. någonstans har jag läst att jag ska kontera som följande:

D 2510 Skatteskulder
K 1630 Skattekonto

och sedan när den blir betald

D 1630 Skattekontot
K 1930 Checkräkning

Om detta stämmer så är min fråga, Räcker det inte med att göra det sistnämnda konteringen då jag gör betalning samtidigt?
Mvh
Nubbe
#8
Hej

Jag har startat ett AB och bokfört aktiekapitalet som följande
D: Checkräkningskonto 100000
K: Aktiekapital            100000

Vi har nyligen fakturerat kunden men pengarna har inte blivit insatta ännu. Under tiden har vi haft egna utlägg och utnyttjat en del av Aktiekapitalet. Nu undrar jag hur ser konteringen ut om vi t ex har haft telefon kostnader på 300:- Jag antar att vi krediterar checkräk kontot med 300 och debiterar telefon kontot med 300 men i vårt fall blir det att Aktiekapital kontot minskar ju med 300:- eller?? om så är fallet hur konterar jag för att återföra den till 100000 igen??

Mina andra fråga är hur konterar vi våra egna utlägg??

Tacksam för alla svar

Nubbe