Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Nubbe

#1
Löpande bokföring / SV: Aktieutdelning
februari 05, 2012, 08:40:16 PM
Hej

Tack för länken. Betalar även jag som mottager utdelningen skatt  ???
#2
Löpande bokföring / Aktieutdelning
januari 09, 2012, 09:58:06 PM
Hej

Hur och när kan man göra aktieutdelning i ett fåmansföretag  ???
#3
Löpande bokföring / SV: Inköp av bil
september 06, 2011, 10:47:02 PM
Ok då gör jag ett register också, tusen tack för din expertis !!!
#4
Löpande bokföring / SV: Inköp av bil
september 06, 2011, 11:37:55 AM
Hej Mikael

Ber först om ursäkt för att jag inte tidigare tackat dig för dina snabba och profesionella svar. Nu har jag det blivit aktuellt att göra denna bokföringsorder och jag skulle vilja ha din bekräftelse på nedan angivna är korrekt:

Inköpstillfället

Konto Debet                       Konto Kredit
1240  125000                     1940  23000 (kontant)
                                         2840  17000 (72 mån avbet)
                                         2350  85000

Löpande/månad

Konto Debet                       Konto Kredit
2350  1300                         1940  1500
8400   200

Vid bokslut/avskrivning

Konto Debet                       Konto Kredit
7834  25000                       1249  25000


Har du lust att bekräfta ovan om det OK. När det gäller avskrivningstillfället så antar jag att man bara gör en Manuell verifikation och bokför det, eller hur?

Tacksam för dina svar
#5
Löpande bokföring / SV: Inköp av bil
juli 28, 2011, 10:53:17 AM
Hej Micke

Tack för ett snabbt svar. Vi ska betala av bilen genom en avbetalningsplan alltså ej leasing avbetalning per månad ligger på 1300 kr och ränta 200 kr. I ditt svar skriver du att jag ska vid bokslut ska kreditera konto 1249, jag antar att du egentligen menar 1240 eftersom det är där jag debiterar hela beloppet för bilen vid inköpstillfället, eller? Sen hängde jag inte riktigt med fördelning mellan 28- och 23-kontot. Ska det göras en ombokning mellan dessa konton vid något tillfälle? Om jag har förstått det hela rätt gällande den mindre nogranna konteringen så antar jag att det ser ut som följande:

Inköpstillfället

Konto Debet     Konto Kredit
1240  125000   1940  23000
                       2840  102000

Löpande

Konto Debet     Konto Kredit
2840  1300       1940  1500
8400   200

Bokslut/Avskrivning

Konto Debet      Konto Kredit
7834  25000      1240   25000

Blev detta rätt? Jag vore tacksam om du kunde bekräfta detta och eventuellt om du har lust förklara ännu en gång den nogrannare varianten

Med vänlig hälsning

Nubbe
#6
Löpande bokföring / Inköp av bil
juli 27, 2011, 09:55:37 AM
Hej

Vi har ett AB som är momsbefriad och har nyligen gjort ett inköp av en ny bil som uteslutande ska användas i företaget. Alltså ej privat. Bilen köptes för 125000 kr inkl.moms. Vi har erlagt 23000 kr i kontant och eftersom vi inte kan utnyttja momsavdraget så ska vi istället betala av bilen med 1500 kr i månaden. Avbetalningsplanen är på 72 månader.

Nu hoppas jag på att ni kan hjälpa mig i ett konkret exempel på hur jag ska bokföra detta. Avskrivningar, löpande bokföringen m.m

Tacksam för alla svar
#7
Löpande bokföring / Moms-blandad verksamhet-kontering
november 24, 2010, 11:02:36 PM
Hej

Vi har ett bolag som hjälper ensamkommande flyktingbarn att integrera sig i in samhället och då är den största delen av vår omsättning momsbefriad. Samtidigt så föreläser vi kring detta ämne och för detta tar vi betalt och denna del är momspliktig försäljning. Vi gör månadsvisa avstämningar och nu undrar jag hur ni skulle kontera följande exempel. Jag har förstått att momsen endast rör de delar i vårt företag som har gemensamma kostnader och som inte är direkt kan hänföras till den momsfria omsättningen. Så om vi tar hyran för lokalen som ett exempel och elkostnaderna hur skulle man då fördela detta och kontera varje månad. Som fördelningen har vi tänkt använda omsättning men vi undrar vilka kontonummer och hur vi ska kontera nedanstående exempel

Hyra 16000 exkl. moms
Moms på hyra 4000 kr

Elkostnader 2400 kr exkl.moms
Moms på hyra 600 kr

Momsbefriad försäljning 90000kr
Momspliktig försäljning 10000kr
Total försäljning 100000 kr

Tacksam för allhjälp och helst så konkret som möjligt
Nubbe

#8
Ok tack, meddelar du om detta i denna tråd när du är klar
#9
Tack för svaret Tim

Men jag hängde tyvärr inte med i dina förklaringar  ??? Går det möjligen få det förklarad mer pedagogiskt utifrån vår situation. Eftrsom vi startade bolaget i april 2009 så ska vi lämna in vår första inkomstdeklaration nu i maj 2010, så därför har vi inte fått någon slutlig skatt i år. innebär detta då att jag ska vänta med kontering av 2519 till nästa år (2011) mars innan jag konterar bort det???

Om jag har gjort något fiffigt så har detta skett utan någon tanke på det  ;D

Hoppas du kan hjälpa mig. Behöver en stegvis konteringsinstruktion i detta

Tack på förhand
#10
Hej

Jag undrar vilka konton och hur jag ska bokföra den debiterade preliminärskatten som jag får från skatteverket. Förra året när vi startade bolaget så gjorde jag följande efter besked om preliminärskatten:

Debet konto 2519  10512kr
Kredit konto 1630  10512kr

sedan dess månadsvis

Debet konto 1630  876kr
Kredit konto 1930  876kr

När jag 2010 överförde balanserna till det nya året så upptäckte jag att den ingående balansen på konto 2519 blev givetvis 10512kr. Så nu undrar jag, borde inte detta konto ha saldo 0kr och iså fall hur ska jag korrigera detta?

Nu har jag dessutom fått besked om preliminärskatten för 2010 som jag tänkte bokföra men är nu osäker hur jag ska göra. Kan någon hjälpa mig med detta.


Nubbe ???
#11
Allmänt / Kalenderår, Bokföringsår ??
januari 11, 2010, 04:05:01 PM
Hej

Vi startade vårt företag i april -09 och har till bolagsverket angett att vi har kalenderår och i bokföringsprogrammet valt bokföringsår 090101 - 091231. Nu undrar jag om vi har gjort rätt i bokföringsprogrammet? vi kanske skulle angett datumet för när vi startade bolaget dvs i april -09 till april -10.

Jag har förstått att vi ska lämna in årsredovisningen sommaren -10 men revisorn säger att jag ska göra bokslut nu per den 31/12 -09. Nu undrar jag vad är egentligen skillnaden mellan dessa två och vem ska ha bokslutet?

tacksam för alla svar
#12
Ok, jag tror att jag förstår  :) tack för hjälpen
#13
Tack för svaret  :D, väldigt uppskattad
#14
Hej
Jag har fått in en insättning på 5500 kr på bankkontot som jag inte har fakturerat. Jag har kollat upp det och det har visats sig att det är ett annat bolag som skulle ha dessa pengarna. Jag ämnar att betala tillbaks dessa trots att ingen har hört sig av men nu undrar jag hur jag ska kontera detta eftersom ingen faktura finns och vilken text man ska använda som förklaring på verifikationen. Förklara gärna även konteringen vid återbetalning av dessa pengar. Tacksam för alla svar

#15
Hej kan någon vänlig själ hjälpa mig med hur jag ska kontera den preliminära skatten. någonstans har jag läst att jag ska kontera som följande:

D 2510 Skatteskulder
K 1630 Skattekonto

och sedan när den blir betald

D 1630 Skattekontot
K 1930 Checkräkning

Om detta stämmer så är min fråga, Räcker det inte med att göra det sistnämnda konteringen då jag gör betalning samtidigt?
Mvh
Nubbe