Forumnyheter:

Nytt forum om bokföring!

Huvudmeny

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Meddelanden - Carl

#1
Hej,

Jag bokför i ett mindre AB enligt bokslutsmetoden. För 2013 har jag löpande betalat in försäkringspremier till Fora baserade på preliminära löneuppgifter, som i efterhand har korrigerats och nu har jag fått en kreditfaktura då lönesumman blev mindre än beräknat. Nu undrar jag om jag ska boka in det krediterade beloppet (i det här exemplet 1000 kr) som en bokslutspost i 2013 års bokföring enligt följande (inbetalda fakturor från Fora har bokförts på konto 7570):

Konto                                               Debet          Kredit
7570 Försäkringspremie Fora                                  1000
1730 Förutbetalda försäkringspremier    1000

Och sedan (i 2014 års bokföring) när det krediterade beloppet  tillgodoförts enligt:

Konto                                                    Debet    Kredit
1730 Förutbetalda försäkringspremier                     1000
1930 Checkkonto                                     1000


Eftersom fakturorna från Fora åsyftar avgift för den månad då fakturan skickades ut antar jag att de är att betrakta som kostnader redan vid utskickstillfället och därför ska bokföras som sådana direkt snarare än förutbetalda kostnader.